計財部上半年工作總結
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它能使我們及時找出錯誤并改正,讓我們好好寫一份總結吧。那么總結要注意有什么內容呢?下面是小編為大家收集的計財部上半年工作總結,歡迎大家分享。
計財部上半年工作總結120xx年上半年,依照局領導班子的工作安排,計財部各項日常工作順利進行。養老、工傷、生育三項基金的出入記賬工作均已完成,相關報表已報送市局。憑證打印機已就位,預計9月初各項基金賬目可以裝訂完成。
依據蓋州市人民銀行的要求,我局所開設基礎戶、一般戶不相符預算內規定,20xx年5月我部刊出了我局在蓋州市信用聯社開設的基礎戶和在郵儲瑞祥支行開設的一般戶,之后在郵儲銀行瑞祥支行開設了基礎戶和專戶。現在,各項基金的支出、收入查詢均可以在網上實現,極大的進步了工作效率,尤其是退役武士的養老基金轉入可以及時查詢,不再必要去信合前臺查找單子。
我局現在無現金支票,一般環境下不使用轉賬支票、電匯憑證等付出單子進行付出。各項基金支出均通過網銀付出,付出必要付款和審核兩道法度模范,付款和審核的U-Key分手由不合的工作人員保管,一個人無法完成基金的付出,進步了基金付出工作的平安性。對付超大額資金付出(比如養老金),銀行會向分管領導電話核實后才予以付出。
上半年與地稅的對賬工作已完成,通過對賬工作發明地稅每月月末幾天的結款有時未實時回傳給我局,導致我局記賬金額小于地稅實際收入金額,此差額已在7月份的賬目中補記。
上半年各項經費報銷、聘用制人員工資均無拖欠,在編人員醫療保險、公積金已實現按月繳納。
下半年工作重點:
1.與蓋州市財政局的支出對賬工作。
2.內部對賬工作。現有內部對賬工作措施費時辛苦,下半年努力尋找出一種措施可以或許包管與各科室的內部對賬工作實時、方便、精確。
3.固定資產盤點。盤點和清理固定資產,包管實有固定資產與固定資產賬目相對應。
計財部上半年工作總結220xx年上半年,按照局領導班子的工作部署,計財部各項日常工作順利進行。養老、工傷、生育三項基金的收支記賬工作均已完成,相關報表已報送市局。憑證打印機已就位,預計9月初各項基金賬目可以裝訂完成。
根據蓋州市人民銀行的要求,我局所開設基本戶、一般戶不符合預算內規定,20xx年5月我部注銷了我局在蓋州市信用聯社開設的基本戶和在郵儲瑞祥支行開設的一般戶,之后在郵儲銀行瑞祥支行開設了基本戶和專戶。現在,各項基金的支出、收入查詢均可以在網上實現,極大的提高了工作效率,尤其是退役軍人的養老基金轉入可以實時查詢,不再需要去信合前臺查找票據。
我局現在無現金支票,一般情況下不使用轉賬支票、電匯憑證等支付票據進行支付。各項基金支出均通過網銀支付,支付需要付款和審核兩道程序,付款和審核的U-Key分別由不同的工作人員保管,一個人無法完成基金的支付,提高了基金支付工作的安全性。對于超大額資金支付(比如養老金),銀行會向分管領導電話核實后才予以支付。
上半年與地稅的對賬工作已完成,通過對賬工作發現地稅每月月末幾天的結款有時未及時回傳給我局,導致我局記賬金額小于地稅實際收入金額,此差額已在7月份的賬目中補記。
上半年各項經費報銷、聘用制人員工資均無拖欠,在編人員醫療保險、公積金已實現按月繳納。
下半年工作重點:
1.與蓋州市財政局的支出對賬工作。
2.內部對賬工作。現有內部對賬工作方法費時費力,下半年盡力尋找出一種方法能夠保證與各科室的內部對賬工作及時、方便、準確。
3.固定資產盤點。盤點和清理固定資產,保證實有固定資產與固定資產賬目相對應。
計財部上半年工作總結3《計財部上半年工作總結》適用于計財部上半年的工作總結,現行的內部對賬工作方法費時費力,今年下半年試著找出一種能保證與各部門內部對賬及時、方便、準確的方法。
20xx上半年,根據局領導的工作部署,局計財處日常工作進展順利。養老金、工傷保險和生育保險基金的收支兩條線工作已經完成,并向市局提交了相關報表。憑證式打印機已經安裝,預計將在九月初裝訂所有基金帳戶。
按照蓋州市人民銀行的要求,我局于20xx年5月取消了在蓋州市信用聯社開設的基本戶和瑞祥支行開設的一般戶,并取消了我局在蓋州市信用社開設的一般戶,之后又在瑞祥支行開設了基本戶和專戶。如今,各項基金支出、收入查詢都可在網上實現,大大提高了工作效率,特別是退伍軍人的養老金轉入可以實時查詢,不用再到信合前臺去查詢票據。
本人現無現金支票,一般不用轉賬支票、電匯憑證等付款憑證付款。所有資金的支出都是通過網銀進行的,付款需要兩個程序,付款和審核的U-Key由不同的工作人員分別保管,一人不能完成資金的支付,提高了資金支付的安全性。對大筆資金的支付(如退休金),銀行將先與主管領導電話核實,再支付給付款人。
上半年度與地稅的對賬已經完成,通過對賬發現地稅每月月末幾天的結款有時沒有及時回傳給我局,導致我局帳務金額低于地稅實際收入金額,此差額已在7月的帳務中補記。
前半年各項經費報銷,聘用制人員工資無拖欠,在編人員醫療保險、公積金實現了每月繳費。
下一步重點:
一、與蓋州市財政局的開支核對。
二、內部調節工作。現行的內部對賬工作方法費時費力,今年下半年試著找出一種能保證與各部門內部對賬及時、方便、準確的方法。
三、固定資產的盤存。對固定資產進行清點、清理,確保實際固定資產與固定資產賬相符。
計財部上半年工作總結4時光飛逝,XX年前半學期的工作轉瞬即為歷史。回顧即將過去的兩個多月,計財部在領導的正確指導和各部門的通力合作的全力支持下,在完成社團經費計財部各項工作的同時,很好地配合了各社團的工作,各方面也取得了一些成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,以下是我部對一年來工作的總結和匯報。
一、 財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著社團的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為了加強財務工作的規范性,提高工作效率,完善社團經費的管理機制,計財部使用了正式賬本。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋,規范管理模式,及計劃工作細則等。同時嚴格遵守財務制度,認真履行職責,組織同學核算及讓申請經費的社團預算所花費用,履行監督等作用。計財部全體同學一直嚴格遵守干部制度、認真履行計財部的工作職責。從審核、記賬憑證的錄入,到經費的申請;每位同學都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行各項。我們強調一定要堅持原則、把一些不合理的費用報銷拒之門外。在審核環節中,我們認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環節。兩個月來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了各部門對我部的要求。現金流量巨大而繁瑣,我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項費用收付安全、準確、及時,基本沒有出現過差錯。社團的各項經濟活動最終都將以數據的方式展現出來。在費用核算工作中也是盡職盡責,認真處理每一筆業務,為社團節省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、加強業務鍛煉,不斷提高綜合素質
為了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們經常進行討論、學習如何才能使賬目明了,互相交流心得,熟悉各部門的工作流程,把問題擺在桌面上。
5月份積極配合社團工作、登記各社團上年所交經費、充分發揮部門人員的相互協作精神。同時也大大的提高了人員的整體水平及工作能力等。
加強與各部門、領導之間的溝通。社團的工作就象是一張網,各個部門密不可分,部門之間存在著必然的聯系,計財部常和其他部門溝通,聽取其他部門的建議和意見,在具體經濟業務上幫助其他部門,同時也對我們提高本部門工作起到了很好的作用。同時加強管理:1、積極做好往來經費的清理工作。2、針對經費,每月末定期對經費進行檢查工作。雖然面對巨大而繁瑣的各項費用,仍能保證經費的準確性。
三、發現不足,努力完善和提高
回顧兩個多月來計財部工作的點點滴滴,我們發現還有很多工作不夠理想,也有很多應做好而沒有做好的工作,在對部分費用的控制上,在規范登記的程序上,嚴格報銷制度上執行乏力。在財務工作中我們也發現社團的基礎管理工作需要更進一步的'完善,我們計財部在加強管理、規范各項費用行為等方面還應盡更大的義務與責任,我們將不斷地總結和反省,不斷的鞭策自己,加強學習,以適應社團更好的發展,共同成長。
四、后期工作安排
1、做好XX年下半年的活動分析工作,及時提出控制可行性措施或建議。2、做好年終的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重各有關部門的溝通,更好地提高業務水平。 3、加強同學們的管理才能,結合考評辦法,逐步提高同學的判斷能力。同時做到遵守紀律,嚴格審查各項報銷單據,根據審核無誤的票據做好記帳、結帳,做到帳帳相符、帳表相符。負責社團費用一套完整程序的核算工作,做到真實、準確、完整。認真審核憑證,及時核算各項清算工作,搞好辦公室資產核算工作。嚴格執行紀律,按照制度進行核算。同時與外部建立并保持良好的聯系。妥善處理各社團的收支。同時將計財部各位同學培養為不僅能夠做好費用收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
作為財務人員,我們在加強管理、規范行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展,與各位共同進步,與社團聯合會共同成長。
計財部
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