助理會計工作內容(通用5篇)
崗位責任制是指根據辦公室各個工作崗位的工作性質和業務特點,明確規定其職責、權限,并按照規定的工作標準進行考核及獎懲而建立起來的制度。以下是小編為大家帶來的助理會計工作內容(通用5篇),希望大家喜歡!
助理會計工作內容 篇1收票
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
開票
1.核對數量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單,核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳
對賬
1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。
2.出庫:所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。
3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發現記錄不及時,不規范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部),初定每周收二次即:周三、周收單據,同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部,查臺賬與單據是否相符。
6.與個供應商財務對賬,及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協助會計做財務帳,并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
做報表
1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報
盤點工作
1.督促落實月底盤點工作,將盤點后的原始盤點表格收回備份,待查。檢查各生產工序月出入庫明細表,月匯總報表及盤點差異報表,核對各車間差異數,做好分析表。
2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部,根據需要打印備份。
整理工作
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2.所有原始票據收集和分類整理,以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據分類 存檔).
3.各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份
助理會計工作內容 篇21、嚴格按照公司的財務制度審核報銷公司各項費用并編制相關憑證;
2、按期編制庫存現金和銀行存款日記賬,保證賬實相符以及現金安全;
3、負責及時與銀行定期對賬,收集、打印當期回單;
4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
5、負責發票的催收、整理和認證保管;
6、協助部門做好行政外勤(銀行、稅務)工作;
7、協助整理公司財務憑證的.整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞;
8、完成公司領導交付的其他任務。
助理會計工作內容 篇3—增值稅發票開具
—發票管理
—與收款銀行溝通并解決收款問題
—與部門溝通并及時銷賬
—其他相關工作及臨時性工作
助理會計工作內容 篇4負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作,確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作,保障正常納稅和抵扣。
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)
四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。
助理會計工作內容 篇51、協助主辦會計開展工作,做好會計業務,搞好會計核算和分析。
2、依據法律、法規進行會計核算,實行會計監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出。
3、按時記賬,結賬、報賬,定期核對現金、銀行存款、盤點物資,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”公司會計助理崗位職責公司會計助理崗位職責。
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財小組的活動,及時做好理財準備工作。
6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
7、認真做好農經統計、匯總、上報工作。
8、辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。
9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料公司會計助理崗位職責百科。
10、辦理公司證件年檢及有關事宜。
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